集团审计法务部参加市管企业内审项目后评价工作交流会
发布时间:2024-01-18 14:18 打印本页 关闭窗口

近日,市国资委监督稽查处组织五家市管企业内审人员召开了内审项目后评价工作交流会,我集团三名内审人员参加了本次会议。

会上,市国资委监督稽查处王凯处长对各市管企业审计后评价活动开展情况进行介绍并对结果进行了通报。王凯处长指出各家企业内审工作各具特色、亮点纷呈,同时也存在一些问题和不足,要求各家企业以本次交流会为契机互相取长补短,借鉴先进经验、拓展审计思路、创新审计办法。

随后,市文旅集团、市交通集团内审骨干分享了本次评选出的优秀内审项目案例,对项目开展过程、特色亮点及经验做法依次进行讲解,其他国企内审人员也纷纷踊跃发言,提出存在困惑、讨论审计方法,达到了交流互鉴、共同提高的目的。

最后,市国资委监督稽查处孙明霞副处长就《市管企业内部审计项目后评价办法》(征求意见稿)起草情况、框架结构和主要内容等进行了说明,与会国企内审业务骨干结合各自工作实际,围绕工作程序、评价标准、结果运用等方面提出修改建议。

通过本次交流会,集团内审人员开拓了视野、启发了思路,并将通过认真贯彻落实本次会议精神,进一步解放思想、改进作风、提升能力,创新审计工作方式方法,着力提高审计效率和审计质量。





会上,市国资委监督稽查处王凯处长对各市管企业审计后评价活动开展情况进行介绍并对结果进行了通报。王凯处长指出各家企业内审工作各具特色、亮点纷呈,同时也存在一些问题和不足,要求各家企业以本次交流会为契机互相取长补短,借鉴先进经验、拓展审计思路、创新审计办法。


随后,市文旅集团、市交通集团内审骨干分享了本次评选出的优秀内审项目案例,对项目开展过程、特色亮点及经验做法依次进行讲解,其他国企内审人员也纷纷踊跃发言,提出存在困惑、讨论审计方法,达到了交流互鉴、共同提高的目的。

最后,市国资委监督稽查处孙明霞副处长就《市管企业内部审计项目后评价办法》(征求意见稿)起草情况、框架结构和主要内容等进行了说明,与会国企内审业务骨干结合各自工作实际,围绕工作程序、评价标准、结果运用等方面提出修改建议。

通过本次交流会,集团内审人员开拓了视野、启发了思路,并将通过认真贯彻落实本次会议精神,进一步解放思想、改进作风、提升能力,创新审计工作方式方法,着力提高审计效率和审计质量。